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營改增后“酒店行業(yè)”全稅種納稅實務與風險規(guī)避

課程價格:認證會員可見

課程時長:3 天,6小時/天

上課方式:公開課

授課講師: 馬昌堯

授課對象:企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、總監(jiān)、企業(yè)的中高層管理人員、稅務經(jīng)理或者負責稅務的管理人員等

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課程簡介
授課時間 3 天,6小時/天
授課對象 企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、總監(jiān)、企業(yè)的中高層管理人員、稅務經(jīng)理或者負責稅務的管理人員等
授課方式 講解+工具+方法+訓練+點評
課程背景

酒店行業(yè)在服務行業(yè)中占居了半壁江山,為了適應市場發(fā)展的需要,酒店開設的形式、服務的項目、設立的地域等都在不斷的創(chuàng)新與發(fā)展,然而,我們財務人員、甚至企業(yè)經(jīng)營管理者,對酒店行業(yè)所涉及的稅收政策的掌控可沒有跟上酒店發(fā)展的步伐。以下這些問題,您得好好思考一下:

▲ 營改增后,豐富多彩的服務項目,稅該怎么繳?

▲ 營改增后,不同貨物與服務采購,稅該怎么扣?

▲ 酒店不同經(jīng)營模式下,房產(chǎn)稅、土地使用稅該怎么繳?

▲ 酒店行業(yè)都有哪些方面的優(yōu)惠政策可以使用?


課程目標

本課程的開設,具有一定的行業(yè)特性,本課程將通過案例分析的形式,全面、深入的剖析酒店行業(yè)全稅種的納稅實務與風險規(guī)避,讓企業(yè)經(jīng)營者、總經(jīng)理、總監(jiān)、企業(yè)的中高層管理人員、稅務經(jīng)理或者負責稅務的管理人員等,對酒店行業(yè)稅收政策的運用有一個更深層次的理解,通過本課程的學習,您將……

◆ 全面掌握,營改增后酒店行業(yè)增值稅的繳納

◆ 深入了解,其他各稅種的繳納與風險規(guī)避

◆ 全面熟悉,營改增后增值稅會計核算處理

◆ 有效運用,酒店行業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策


課程大綱

第一講:“增值稅”政策運用與風險分析

一、酒店行業(yè)各服務項目稅收確認

1.住宿、餐飲、娛樂等30項銷售服務稅怎么繳?

2.農(nóng)產(chǎn)品、洗滌、交通等20項采購服務稅怎么扣?

二、酒店行業(yè)各服務項目風險規(guī)避

1.酒店自身消費服務,未視同銷售

2.員工集體福利支出,未進項轉(zhuǎn)出

3.服務項目按客戶要求,交叉開票

 

第二講:“個人所得稅”代扣代繳與風險分析

一、不同形式個人所得個人所得稅繳納

1.工資、薪金個人所得稅包含項目與代扣代繳原則

2.業(yè)績、排名、年終獎勵等個人所得稅繳納方式

3.產(chǎn)權(quán)式酒店個人所得稅繳納原則與形式

二、個人所得稅代扣代繳風險規(guī)避

1.人人有份的集體福利,未代扣代繳個人所得稅

2.免費旅游、現(xiàn)金紅包,未代扣代繳個人所得稅

3.促銷活動,免費贈送,未代扣代繳個人所得稅

 

第三講:“房產(chǎn)稅”納稅難點與風險分析

一、酒店行業(yè)房產(chǎn)稅繳納難點

1.產(chǎn)權(quán)式酒店房產(chǎn)稅如何繳?

2.自營式酒店房產(chǎn)稅如何繳?

3.租賃式酒店房產(chǎn)稅如何繳?

二、酒店行業(yè)房產(chǎn)稅繳納風險規(guī)避

1.酒店裝修費用,未計入房產(chǎn)原值

2.酒店外臨建設施,未繳納房產(chǎn)稅

3.停業(yè)期間房產(chǎn)稅,繳納方式錯誤

4.房產(chǎn)用途不同,稅收繳納無差別

 

第四講:“印花稅”納稅實務與風險規(guī)避

1.酒店行業(yè),哪些項目需繳納印花稅?

2.酒店行業(yè),哪些項目不繳納印花稅?

3.印稅繳納,存在哪些方面的誤區(qū)?

 

第五講:“城市維護建設稅及教育費附加”納稅實務

1.城市維護建設稅及教育費附加,如何征收?

2.城市維護建設稅及教育費附加,有何優(yōu)惠?

 

第六講:“城鎮(zhèn)土地使用稅”納稅實務與風險規(guī)避

一、城鎮(zhèn)土地使用稅納稅實務

1.土地使用稅,如何征收?

2.土地使用稅,如何計算?

3.土地使用稅,何時繳納?

二、城鎮(zhèn)土地使用稅繳納風險規(guī)避

1.土地面積依據(jù)錯誤,少繳土地使用稅

2.繳納起止時間錯誤,少繳土地使用稅

 

第七講:“契稅”納稅實務

1.契稅,如何征收?

2.契稅,如何計算?

3.契稅,何時繳納?

 

第八講:“企業(yè)所得稅”納稅實務與風險規(guī)避

1.企業(yè)所得稅收入如何確認與把控?

2.企業(yè)所得稅稅前扣除項目如何確認與把控?

3.企業(yè)資產(chǎn)處理所得稅前扣除與政策把控?

 

第九講:增值稅會計處理核算

一、最新增值稅會計科目是如何設置的?

1.應交稅費科目有何變化

2.應交稅費科目前后有何差異

3.應交稅費科目如何銜接

二、各會計科目核算內(nèi)容是如何規(guī)定的?

1.應交稅費各科目核算內(nèi)容的運用

2.稅金及附加科目核算內(nèi)容的運用

3.一般納稅人不同增值稅業(yè)務如何進行會計處理?

4.小規(guī)模納稅人不同增值稅業(yè)務如何進行會計處理?

案例解析:增值稅會計處理

5.稅務稽查與稅款補繳,如何進行會計處理?

 

第十講:稅收優(yōu)惠政策的運用與納稅籌劃

1.企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的運用與籌劃

2.其


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